|
|
Faktúra |
DF194/2018
|
Svet škôlkara č. 13: Jazyk a komunikácia, Umenie a,kultúra, Človek a príroda
|
108,90 |
s DPH |
|
25.09.2018 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o. |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF195/2018
|
Služby mobilnej siete 22.08.2018 - 21. 09. 2018
|
60,70 |
s DPH |
|
25.09.2018 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF196/2018
|
Stočné 5.6.2018 - 6.9.2018
|
311,84 |
s DPH |
|
25.09.2018 |
TVK, Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF174/2018
|
Tepovanie kobercov v priestoroch školy a škôlky,,Čalúnený nábytok v priestoroch školy a škôlky,,dezinfekcia priestorov škôlky
|
534,89 |
s DPH |
|
03.09.2018 |
BAMS BUSINESS, s.r.o. |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF172/2018
|
Výkon zodpovednej osoby za 09/2018
|
51,60 |
s DPH |
|
03.09.2018 |
Osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF147/2018
|
Plyn - vyúčtovanie 6/2018
|
125,31 |
s DPH |
|
12.07.2018 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF158/2018
|
Prenájom rohoží za obdobie 18.6.2018 - 15.7.2018
|
2,20 |
s DPH |
|
13.08.2018 |
Lindström, s.r.o. |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF148/2018
|
Plyn - preddavok 8/2018
|
692,00 |
s DPH |
|
12.07.2018 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF149/2018
|
Zber a preprava kuchynského odpadu,01.06.2018 - 30.06.2018
|
36,00 |
s DPH |
|
17.07.2018 |
ALATERE s.r.o. |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF150/2018
|
Ročná odmena za sprístupnenie balíčka Bezkriedy Pl,us od 11.07.2018 do 11.07.2019
|
18,00 |
s DPH |
|
17.07.2018 |
KOMENSKY, s.r.o. |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF151/2018
|
Služby mobilnej siete 22.06.2018 - 21. 07. 2018
|
52,24 |
s DPH |
|
13.08.2018 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF152/2018
|
Služby pevnej siete 7/2018
|
46,18 |
s DPH |
|
13.08.2018 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF153/2018
|
Elektrická energia 8/2018
|
1 235,00 |
s DPH |
|
13.08.2018 |
ZSE Energia, a.s. |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF154/2018
|
Plyn - vyúčtovanie 7/2018
|
106,48 |
s DPH |
|
13.08.2018 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF155/2018
|
Plyn - preddavok 9/2018
|
836,00 |
s DPH |
|
13.08.2018 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF156/2018
|
Nájomné - TOSHIBA e-Studio 2330c, s/n CIL055197,7/2018
|
77,26 |
s DPH |
|
13.08.2018 |
TOP SERVIS IT a.s. |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF157/2018
|
Nájomné - TOSHIBA e-Studio 257, s/n CEDD10048,7/2018
|
40,80 |
s DPH |
|
13.08.2018 |
TOP SERVIS IT a.s. |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF159/2018
|
Výkon zodpovednej osoby za 08/2018
|
51,60 |
s DPH |
|
13.08.2018 |
Osobnyudaj.sk, s.r.o. |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF171/2018
|
Služby mobilnej siete 22.07.2018 - 21. 08. 2018
|
52,76 |
s DPH |
|
27.08.2018 |
Slovak Telekom, a.s. |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |
|
|
Faktúra |
DF160/2018
|
Servisná údržba RS plynu pre kotolňu, kuchyňu a šk,olský byt
|
204,00 |
s DPH |
|
13.08.2018 |
MAPROS, s.r.o. |
|
Mgr. Andrea Polhorská |
riaditeľka |
03.07.2026 |