Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra DF92/2025 Nájomné - TOSHIBA e-Studio 2515ac, s/n CNJJ39448,4/2025,Malá zborovňa 175,37 s DPH 05.05.2025 TOP SERVIS IT a.s. Mgr. Andrea Polhorská riaditeľka 03.07.2026
Faktúra DF93/2025 Vyhotovené výtlačky/kópieTOSHIBA e-Studio 2515AC,CNIK55910, obdobie 4/2025,Kancelária 52,10 s DPH 05.05.2025 TOP SERVIS IT a.s. Mgr. Andrea Polhorská riaditeľka 03.07.2026
Faktúra DF94/2025 Stočné - preddavok 5/2025 145,00 s DPH 05.05.2025 TVK, Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. Mgr. Andrea Polhorská riaditeľka 03.07.2026
Faktúra DF95/2025 Zber a preprava VŽP kategórie 3 za obdobie 4/2025 84,00 s DPH 05.05.2025 ALATERE s.r.o. Mgr. Andrea Polhorská riaditeľka 03.07.2026
Faktúra DF107/2025 Stravné zamestnancov - príspevok zo SF 4/2025 245,40 s DPH 01.05.2025 ZŠ s MŠ, Drietoma 453 - Školská jedáleň Mgr. Andrea Polhorská riaditeľka 03.07.2026
Faktúra DF87/2025 Služby mobilnej siete, Sl. pevnej siete - Internet,za obdobie 22.03.2025 - 21.04.2025 158,66 s DPH 28.04.2025 Slovak Telekom, a.s. Mgr. Andrea Polhorská riaditeľka 03.07.2026
Faktúra DF86/2025 Stravné zamestnancov 55% stravnej jednotky 3/2025 1 104,61 s DPH 15.04.2025 ZŠ s MŠ, Drietoma 453 - Školská jedáleň Mgr. Andrea Polhorská riaditeľka 03.07.2026
Faktúra DF85/2025 Stravné zamestnancov - príspevok zo SF 3/2025 226,20 s DPH 15.04.2025 ZŠ s MŠ, Drietoma 453 - Školská jedáleň Mgr. Andrea Polhorská riaditeľka 03.07.2026
Faktúra DF84/2025 Náhradná sada Motýlia záhrada - živá sada 3-5 húse,níc 64,70 s DPH 15.04.2025 Grapa Media s.r.o. Mgr. Andrea Polhorská riaditeľka 03.07.2026
Faktúra DF83/2025 Učebné pomôcky, čistiace a hygienické potreby 754,06 s DPH 14.04.2025 Ing. Peter Gerši - GC Tech. Mgr. Andrea Polhorská riaditeľka 03.07.2026
Faktúra DF82/2025 Plyn - preddavok 5/2025 1 359,00 s DPH 08.04.2025 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mgr. Andrea Polhorská riaditeľka 03.07.2026
Faktúra DF81/2025 Plyn - vyúčtovanie 3/2025 -1 045,09 s DPH 08.04.2025 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mgr. Andrea Polhorská riaditeľka 03.07.2026
Faktúra DF77/2025 Služby pevnej siete 3/2025 18,44 s DPH 07.04.2025 Slovak Telekom, a.s. Mgr. Andrea Polhorská riaditeľka 03.07.2026
Faktúra DF78/2025 Nájomné - TOSHIBA e-Studio 2515ac, s/n CNJJ39448,3/2025,Malá zborovňa 163,98 s DPH 07.04.2025 TOP SERVIS IT a.s. Mgr. Andrea Polhorská riaditeľka 03.07.2026
Faktúra DF79/2025 Vyhotovené výtlačky/kópieTOSHIBA e-Studio 2515AC,CNIK55910, obdobie 3/2025,Kancelária 47,99 s DPH 07.04.2025 TOP SERVIS IT a.s. Mgr. Andrea Polhorská riaditeľka 03.07.2026
Faktúra DF80/2025 Elektrina 3/2025 1 746,90 s DPH 07.04.2025 ZSE Energia, a.s. Mgr. Andrea Polhorská riaditeľka 03.07.2026
Faktúra DF76/2025 Bábkové divadlo Theratro Gaston "Rozprávkový príbe,h o rytierovi Samovi" Exkurzia do sveta rytierov,pomocou bábkového divadla 3.4.2025 236,00 s DPH 03.04.2025 Rytier Gaston, s.r.o. Mgr. Andrea Polhorská riaditeľka 03.07.2026
Faktúra DF74/2025 Zber a preprava VŽP kategórie 3 za obdobie 3/2025 84,00 s DPH 03.04.2025 ALATERE s.r.o. Mgr. Andrea Polhorská riaditeľka 03.07.2026
Faktúra DF75/2025 Revíze výťahov dľa montážneho listu 132,14 s DPH 03.04.2025 Bolek Stanislav - Výťahy Bobot Mgr. Andrea Polhorská riaditeľka 03.07.2026
Faktúra DF73/2025 Vstupné na projekciu Exkurzia Sférické kino,- predprimárne vzdelávanie 255,00 s DPH 02.04.2025 MB "Sferinis kinas" Mgr. Andrea Polhorská riaditeľka 03.07.2026
zobrazené záznamy: 341-360/3391