Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra DF104/2026 Oprava notebooku - výmena vadného komponentu, opra,va pántov, oprava fixácie uchytenia pántov na palm,reste náhr.dielAcerCover.stkrutkydozávesu s DPH 168,1 14.05.2026 31036279 Mgr. Andrea Polhorská 03.07.2026
Faktúra DF278/2025 Služby mobilnej siete, Sl. pevnej siete - Internet,za obdobie 22.11.2025 - 21.12.2025 155,66 s DPH 05.01.2026 Slovak Telekom, a.s. Mgr. Andrea Polhorská riaditeľka 03.07.2026
Faktúra DF162/2022 Nájomné - TOSHIBA e-Studio 2330c, s/n CIL055197,6/2022 70,91 s DPH 08.07.2022 TOP SERVIS IT a.s. Mgr. Andrea Polhorská riaditeľka 03.07.2026
Faktúra DF152/2022 Servisné práce na tlačiarni, Válcová jednotka,MŠ 184,80 s DPH 22.06.2022 TOP SERVIS IT a.s. Mgr. Andrea Polhorská riaditeľka 03.07.2026
Faktúra DF153/2022 Služby mobilnej siete 22.05.2022 - 21.06.2022 125,79 s DPH 27.06.2022 Slovak Telekom, a.s. Mgr. Andrea Polhorská riaditeľka 03.07.2026
Faktúra DF154/2022 Prenájom rohoží za obdobie 23.05.2022 - 19.06.2022 33,98 s DPH 27.06.2022 Lindström, s.r.o. Mgr. Andrea Polhorská riaditeľka 03.07.2026
Faktúra DF155/2022 Plyn - preddavok 7/2022 1 859,00 s DPH 27.06.2022 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mgr. Andrea Polhorská riaditeľka 03.07.2026
Faktúra DF156/2022 Čistenie a odopchatie kanalizačného potrubia,,kamerovanie potrubia 250,00 s DPH 29.06.2022 PEMAS TN, s. r. o. Mgr. Andrea Polhorská riaditeľka 03.07.2026
Faktúra DF157/2022 Elektroinštalačné práce 670,00 s DPH 01.07.2022 Dušan Bartek Mgr. Andrea Polhorská riaditeľka 03.07.2026
Faktúra DF158/2022 Plyn - preddavok 8/2022 1 859,00 s DPH 08.07.2022 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mgr. Andrea Polhorská riaditeľka 03.07.2026
Faktúra DF159/2022 Plyn - vyúčtovanie 6/2022 283,23 s DPH 08.07.2022 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mgr. Andrea Polhorská riaditeľka 03.07.2026
Faktúra DF160/2022 Zber a preprava VŽP kategórie 3 za obdobie 6/2022 54,00 s DPH 08.07.2022 ALATERE s.r.o. Mgr. Andrea Polhorská riaditeľka 03.07.2026
Faktúra DF161/2022 Elektrická energia 6/2022 1 163,26 s DPH 08.07.2022 ZSE Energia, a.s. Mgr. Andrea Polhorská riaditeľka 03.07.2026
Faktúra DF163/2022 Nájomné - TOSHIBA e-Studio 257, s/n CEDD10048,6/2022 30,43 s DPH 08.07.2022 TOP SERVIS IT a.s. Mgr. Andrea Polhorská riaditeľka 03.07.2026
Faktúra DF150/2022 Toner KA-RP-kompatibil s Epson T9451/T9441 54,30 s DPH 20.06.2022 Grand - MS, s. r. o. Mgr. Andrea Polhorská riaditeľka 03.07.2026
Faktúra DF164/2022 Stočné - preddavok 7/2022 145,00 s DPH 08.07.2022 TVK, Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. Mgr. Andrea Polhorská riaditeľka 03.07.2026
Faktúra DF165/2022 Odber pitnej vody za obdobie 07.12.2021-28.06.2022 3 134,60 s DPH 08.07.2022 TVK, Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. Mgr. Andrea Polhorská riaditeľka 03.07.2026
Faktúra DF166/2022 Výkon zodpovednej osoby 07/2022 51,60 s DPH 08.07.2022 Osobnyudaj.sk, s.r.o. Mgr. Andrea Polhorská riaditeľka 03.07.2026
Faktúra DF167/2022 Pracovná zdravotná služba 5, 6/2022 72,00 s DPH 08.07.2022 JUMA Trenčín s.r.o. Mgr. Andrea Polhorská riaditeľka 03.07.2026
Faktúra DF168/2022 Čistiace a hygienické potreby 427,86 s DPH 08.07.2022 EXACT Invest, s. r. o. /HUMED/ Mgr. Andrea Polhorská riaditeľka 03.07.2026
zobrazené záznamy: 1-20/3632